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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4309 Data de lançamento: 03/11/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a serviço de Funilaria e lanternagem, para conserto da Kombi IUT 9H91, do Transporte Escolar. 405,00 405,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2020 Emp. referente a serviço de Funilaria e lanternagem, para conserto da Kombi IUT 9H91, do Transporte Escolar. 405,00
03/11/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 038. 405,00
06/11/2020 Pagamento de Empenho 4309/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 405,00
TOTAL 405,00 405,00 405,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.