Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2020 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
539,67 |
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| 10/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1054815/11911617. |
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179,89 |
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| 12/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1054816/1191615. |
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358,00 |
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| 12/11/2020 |
Erro de Ordem de Pagamento |
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-358,00 |
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| 16/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4367/2020 - REF. OUTUBRO/2020
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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179,89 |
| 14/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1071415/1214104. |
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179,89 |
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| 14/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-179,89 |
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| 15/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4367/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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179,89 |
| TOTAL |
359,78 |
359,78 |
359,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |