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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4370 Data de lançamento: 10/11/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a Excesso de Ligações do do Telefone da Secretaria de Agricultura(Portabilidade), referente ao mês de outubro de 2020. 2,23 2,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2020 Emp. referente a Excesso de Ligações do do Telefone da Secretaria de Agricultura(Portabilidade), referente ao mês de outubro de 2020. 2,23
10/11/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1054809/11911611. 2,23
13/11/2020 Pagamento de Empenho 4370/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 178650 2,23
TOTAL 2,23 2,23 2,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.