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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4489 Data de lançamento: 25/11/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
aquisicao de 01 rolo de arame de solda mig 1,0mm - 15 kg. 0,00 269,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2020 aquisicao de 01 rolo de arame de solda mig 1,0mm - 15 kg. 269,90
01/12/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 055534. 269,90
10/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4489/2020 COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 8805 269,90
TOTAL 269,90 269,90 269,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.