Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4961 |
Data de lançamento: |
09/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Enfeites de Natal, para decoração da Praça Central. |
215,22 |
215,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2020 |
Emp. referente a aquisição de Enfeites de Natal, para decoração da Praça Central. |
215,22 |
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09/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 48492. |
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215,22 |
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15/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4961/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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215,22 |
TOTAL |
215,22 |
215,22 |
215,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.