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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5014 Data de lançamento: 14/12/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS COVID - ESCOLAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FU

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 38 Dispenser de álcool gel com reservatório, capacidade mínima 800ml, em plástico resistente, cor branca, manuseio pratico e fácil de ser instalado, acionamento por meio da tecla aperte com limite cursor, instalação em parede., 5 Dispesner de copo descartável, multicopo, com 0,00 1.535,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2020 Valor Empenhado referente a: 38 Dispenser de álcool gel com reservatório, capacidade mínima 800ml, em plástico resistente, cor branca, manuseio pratico e fácil de ser instalado, acionamento por meio da tecla aperte com limite cursor, instalação em parede., 5 Dispesner de copo descartável, multicopo, com 1.535,50
23/12/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 032438848. 1.535,50
23/12/2020 Erro em documento fiscal -1.535,50
28/12/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 032455542. 1.535,50
29/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2020 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME - 8452 1.535,50
TOTAL 1.535,50 1.535,50 1.535,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.