Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5062 |
Data de lançamento: |
21/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição do medicamento ONBRIZE 150MCG, autorizado ao paciente, conforme Processo via Estado(AME)16/2020-0085736-0. |
116,65 |
116,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2020 |
Emp. referente a aquisição do medicamento ONBRIZE 150MCG, autorizado ao paciente, conforme Processo via Estado(AME)16/2020-0085736-0. |
116,65 |
|
|
21/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFEs nº 01491. |
|
116,65 |
|
23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5062/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
116,65 |
TOTAL |
116,65 |
116,65 |
116,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.