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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5315 Data de lançamento: 23/12/2020
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - COMPLEMENTOS EMENDAS INDIV - COVID-19
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FU

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA REFERENTE Rescisões 0,00 45.370,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2020 FOLHA REFERENTE Rescisões 45.370,28
23/12/2020 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. 45.370,28
23/12/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MNUTENÇÃO POSTO SAÚDE - COVID 1.182,75
29/12/2020 Pagamento de Empenho 5315/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 44.187,53
TOTAL 45.370,28 45.370,28 45.370,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 23/12/2020 1.182,75 Lançada
TOTAL   1.182,75