Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5335 |
Data de lançamento: |
28/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Pagamento Parcial Antecipado de 30%, Conforme Lei Estadual 15536 e Lei Municipal 2705, do Transporte Escolar do ano de 2020. |
20.134,17 |
20.134,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2020 |
Emp. referente a Pagamento Parcial Antecipado de 30%, Conforme Lei Estadual 15536 e Lei Municipal 2705, do Transporte Escolar do ano de 2020. |
20.134,17 |
|
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29/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 002. |
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20.134,17 |
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30/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5335/2020
TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089 |
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18.865,71 |
30/12/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5335/2020 |
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604,03 |
30/12/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 5335/2020 |
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664,43 |
TOTAL |
20.134,17 |
20.134,17 |
20.134,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
30/12/2020 |
604,03 |
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Lançada |
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
30/12/2020 |
664,43 |
|
Lançada |
TOTAL |
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1.268,46 |
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