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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ELENILTO TARIGA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5341 Data de lançamento: 28/12/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 4 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de pavimentação com bloco de concreto intertravados – PAVI-S, nas ruas:Alfredo Augusto Koche, Amaro Bello de Carvalho, 79.866,26 79.866,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2020 A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de pavimentação com bloco de concreto intertravados – PAVI-S, nas ruas:Alfredo Augusto Koche, Amaro Bello de Carvalho, 79.866,26
20/04/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 034003909/0102. 17.597,91
22/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5341/2020 - REF. LICITAÇÃO/2021 ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097 17.318,69
22/04/2021 Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 5341/2020 150,35
22/04/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5341/2020 128,87
20/05/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 034704869/0110. 62.268,35
17/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5341/2020 - REF. MAIO/2021 ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097 61.204,37
17/06/2021 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5341/2020 455,99
17/06/2021 Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 5341/2020 607,99
TOTAL 79.866,26 79.866,26 79.866,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 22/04/2021 150,35 552/2021 Lançada
ISS 22/04/2021 128,87 552/2021 Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 17/06/2021 455,99 747/2021 Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 17/06/2021 607,99 747/2021 Lançada
TOTAL   1.343,20