Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EVANI LAMM-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
540 |
Data de lançamento: |
29/01/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Serviço de Ornamentação do jardim da Unidade Básica de saúde. |
635,00 |
635,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2020 |
Emp. referente a Serviço de Ornamentação do jardim da Unidade Básica de saúde. |
635,00 |
|
|
29/01/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 027843661. |
|
635,00 |
|
31/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 540/2020
EVANI LAMM-ME - 4802 |
|
|
635,00 |
TOTAL |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.