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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 62 Data de lançamento: 06/01/2020
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - FERIAS E ABONO PECUNIARIOS CONTRATOS P/TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref RESCISOES 0,00 1.740,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2020 ferias ref RESCISOES 1.740,52
06/01/2020 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. 1.740,52
16/01/2020 Pagamento de Empenho 62/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.740,52
TOTAL 1.740,52 1.740,52 1.740,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.