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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 684 Data de lançamento: 12/02/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a aquisição de Aço SAE 1020 Laminado RED, Anel Orig. INT 14mm, Anel Orig. Int. 23,47mm e Arame Mig 1,0mm, material para conserto do Soldador. 23,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2020 Emp. referente a aquisição de Aço SAE 1020 Laminado RED, Anel Orig. INT 14mm, Anel Orig. Int. 23,47mm e Arame Mig 1,0mm, material para conserto do Soldador. 23,00
12/02/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 028663. 23,00
11/03/2020 Pagamento de Empenho 684/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 23,00
TOTAL 23,00 23,00 23,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.