3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de Aço SAE 1020 Laminado RED, Anel Orig. INT 14mm, Anel Orig. Int. 23,47mm e Arame Mig 1,0mm, material para conserto do Soldador.
23,00
23,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2020
Emp. referente a aquisição de Aço SAE 1020 Laminado RED, Anel Orig. INT 14mm, Anel Orig. Int. 23,47mm e Arame Mig 1,0mm, material para conserto do Soldador.
23,00
12/02/2020
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 028663.
23,00
11/03/2020
Pagamento de Empenho 684/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
23,00
TOTAL
23,00
23,00
23,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.