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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S.

Dados do Empenho
Número do empenho: 70 Data de lançamento: 07/01/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a Contribuição mensal para manutenção da FAMURS, para o exercício de 2020. 13.800,00 13.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2020 Emp. referente a Contribuição mensal para manutenção da FAMURS, para o exercício de 2020. 13.800,00
07/01/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 001/2020. 1.092,78
07/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. JANEIRO/2020 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197 1.092,78
03/02/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 002/2020 1.156,27
04/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197 1.156,27
02/03/2020 TERMO CONVENIO FAMURS 1.156,27
03/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF.FEVEREIRO/2020 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197 1.156,27
06/04/2020 fatura 1.156,27
09/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. MARÇO/2020 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197 1.156,27
05/05/2020 FATURA 042020 1.156,27
07/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. ABRIL/2020 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197 1.156,27
01/06/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 006/2020. 1.156,27
02/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. JUNHO/2020 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197 1.156,27
15/07/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 007/2020. 1.156,27
16/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. JULHO/2020 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197 1.156,27
04/08/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 008/2020. 1.156,27
05/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. AGOSTO/2020 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197 1.156,27
31/08/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 009/2020. 1.156,27
01/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. SETEMBRO/2020 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197 1.156,27
07/10/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 010/2020. 1.156,27
08/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. OUTUBRO/2020 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197 1.156,27
03/11/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 011/2020. 1.156,27
04/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197 1.156,27
03/12/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 012/2020. 1.144,52
04/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.144,52
TOTAL 13.800,00 13.800,00 13.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.