Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
706 |
Data de lançamento: |
13/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Materiais, para manutenção da casa Mortuária,, Feira do Produtor e Manutenção de Bocas de Lobo. |
2.085,37 |
2.085,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2020 |
Emp. referente a aquisição de Materiais, para manutenção da casa Mortuária,, Feira do Produtor e Manutenção de Bocas de Lobo. |
2.085,37 |
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13/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 002890/002891/002892. |
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2.085,37 |
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17/02/2020 |
Pagamento de Empenho 706/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.085,37 |
TOTAL |
2.085,37 |
2.085,37 |
2.085,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.