Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
799 |
Data de lançamento: |
20/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Material de Expediente, para uso na Secretaria de Educação. |
1.945,47 |
1.945,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2020 |
Emp. referente a aquisição de Material de Expediente, para uso na Secretaria de Educação. |
1.945,47 |
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20/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 45113. |
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1.945,47 |
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20/02/2020 |
estorno |
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-395,92 |
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26/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 799/2020
MIGLIORINI & CIA LTDA - 5934 |
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1.945,47 |
26/02/2020 |
empenho desdobrado em 2 |
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-395,92 |
26/02/2020 |
erro no lancamento |
-395,92 |
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TOTAL |
1.549,55 |
1.549,55 |
1.549,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.