Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
992 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE MADEIRAS - 15 TABUAS 5,40X0,30, 72,9 M DE RODAPE, 81 M DE MEIACANA E 5 CAIBROS 5,40X0,07X0,05, PARA USO NA ESCOLA EDUCARTE. |
0,00 |
1.068,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2020 |
AQUISICAO DE MADEIRAS - 15 TABUAS 5,40X0,30, 72,9 M DE RODAPE, 81 M DE MEIACANA E 5 CAIBROS 5,40X0,07X0,05, PARA USO NA ESCOLA EDUCARTE. |
1.068,71 |
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27/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/28236111; |
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1.068,71 |
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02/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 992/2020
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
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1.068,71 |
TOTAL |
1.068,71 |
1.068,71 |
1.068,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.