Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
994 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIARIOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a estagiárias do CIEE, para atuar na EMEI Dr. Orlando Rojas, mais 20% de Taxa administrativa, referente ao mês fevereiro de 2020. |
0,00 |
3.719,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2020 |
Emp. referente a estagiárias do CIEE, para atuar na EMEI Dr. Orlando Rojas, mais 20% de Taxa administrativa, referente ao mês fevereiro de 2020. |
3.719,98 |
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27/02/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. |
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3.719,98 |
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02/03/2020 |
Pagamento de Empenho 994/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.719,98 |
TOTAL |
3.719,98 |
3.719,98 |
3.719,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.