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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1173 Data de lançamento: 12/03/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de gêneros alimentícios para os kit alimentares para distribuição aos alunos da rede Municipal de ensino, nos moldes da Lei nº 13.979/2020, para medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do corona vírus. 3.272,00 3.272,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2021 Aquisição de gêneros alimentícios para os kit alimentares para distribuição aos alunos da rede Municipal de ensino, nos moldes da Lei nº 13.979/2020, para medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do corona vírus. 3.272,00
30/03/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 033796525. 704,00
01/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1173/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850030 704,00
19/04/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE, nº 034161072. 973,50
26/04/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 034272655. 634,50
26/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2021 - REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2021 SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. - 5522 973,50
29/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2021 - REF. LICITAÇÃO/2021 SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. - 5522 634,50
03/05/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 034402302. 542,00
06/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2021 - REF. LICITAÇÃO/2021 SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. - 5522 542,00
07/06/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 034960162. 418,00
09/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2021 - REF. CHAMADA PÚBLICA/2021 SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. - 5522 418,00
TOTAL 3.272,00 3.272,00 3.272,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.