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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1286 Data de lançamento: 24/03/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PEDRA BRITA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de pedra brita, pó de brita, pedra de mão e pedrisco para manutenção e recuperação de ruas e avenidas do perímetro urbano. 19.860,00 19.860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2021 Aquisição de pedra brita, pó de brita, pedra de mão e pedrisco para manutenção e recuperação de ruas e avenidas do perímetro urbano. 19.860,00
26/03/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 027516. 5.722,64
26/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2021 - REF. P.P 09/2021 GAYGER E CIA LTDA - 4512 5.722,64
02/07/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 028184. 9.661,84
08/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2021 - REF. LICITAÇÃO/2021 GAYGER E CIA LTDA - 4512 9.661,84
22/10/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 029392. 3.905,08
25/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2021 - REF. P.P 05/2021 GAYGER E CIA LTDA - 4512 3.905,08
15/12/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 30183. 570,44
21/12/2021 Pagamento de Empenho 1286/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 570,44
TOTAL 19.860,00 19.860,00 19.860,00
SALDO A PAGAR 0,00