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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1634 Data de lançamento: 09/04/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar, da Prefeitura 1.625,00 1.625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2021 Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar, da Prefeitura 1.625,00
16/06/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 054/055. 390,00
24/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1634/2021 - REF. LICITAÇÃO/2021 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 378,30
24/06/2021 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1634/2021 11,70
05/10/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 085/087. 260,00
07/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1634/2021 - REF. LICITAÇÃO/2021 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 254,80
07/10/2021 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1634/2021 5,20
14/10/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 088. 162,50
18/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1634/2021 - REF. LICITAÇÃO/2021 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 159,25
18/10/2021 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1634/2021 3,25
27/12/2021 Cfe. estorno de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Empenho 1634/2021 -11,70
27/12/2021 Cfe. estorno de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Empenho 1634/2021 -5,20
27/12/2021 Cfe. estorno de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Empenho 1634/2021 -3,25
28/12/2021 PAGAMENTO NESTA DATA 0,00
28/12/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1634/2021 20,15
31/12/2021 Não realização dos serviços -812,50
TOTAL 812,50 812,50 812,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 24/06/2021 11,70 936/2021
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 07/10/2021 5,20 1637/2021
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 18/10/2021 3,25 1692/2021
ISS 29/12/2021 20,15 2259/2021 Lançada
TOTAL   40,30