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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1674 Data de lançamento: 12/04/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 6.600,00 6.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2021 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 6.600,00
13/04/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 7445. 243,00
15/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2021 - REF. MARÇO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 243,00
12/05/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 7726. 270,00
14/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2021 - REF. ABRIL/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 270,00
14/06/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 8022. 270,00
18/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2021 - REF. MAIO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 270,00
13/07/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 8300. 270,00
19/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2021 - REF. JUNHO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 270,00
11/08/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 8595. 270,00
17/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2021 - REF. JULHO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 270,00
14/09/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 8889. 270,00
21/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2021 - REF. AGOSTO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 270,00
13/10/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 9168. 270,00
18/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2021 - REF. SETEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 270,00
11/11/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 9473. 270,00
18/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2021 - REF. OUTUBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 270,00
13/12/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 9853. 270,00
16/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 270,00
17/12/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 9906. 270,00
23/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 270,00
23/12/2021 nao utilizado -3.927,00
TOTAL 2.673,00 2.673,00 2.673,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.