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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 241 Data de lançamento: 21/01/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: ABRIGAMENTO DE PACIENTE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Contratação de clínica especializada para atendimento de situação que possa comprometer a saúde e a segurança de pessoa, em situação de vulnerabilidade social, paciente Héllen Vitória Freitas de Mamam. 8.755,00 35.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2021 Contratação de clínica especializada para atendimento de situação que possa comprometer a saúde e a segurança de pessoa, em situação de vulnerabilidade social, paciente Héllen Vitória Freitas de Mamam. 35.020,00
12/02/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 044. 8.755,00
17/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2021 - REF. JANEIRO/2021 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467 8.755,00
01/03/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 71. 8.755,00
04/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467 8.755,00
04/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 8.755,00
04/03/2021 LANÇAMENTO CONTA INDEVIDA -8.755,00
01/04/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 98. 8.755,00
07/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2021 - REF. MARÇO/2021 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467 8.755,00
19/05/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 129. 8.755,00
20/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2021 - REF. ABRIL/2021 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467 8.755,00
TOTAL 35.020,00 35.020,00 35.020,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.