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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3655 Data de lançamento: 20/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Carta Convite Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de material odontológico para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. 2.289,78 2.289,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2021 Aquisição de material odontológico para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. 2.289,78
18/10/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 357990. 1.373,48
05/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3655/2021 - REF. CARTA CONVITE 07/2021 ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894 1.373,48
12/11/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 358858. 583,50
19/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3655/2021 - REF. CARTA CONVITE 50/2021 ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894 583,50
22/11/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 363943. 194,80
15/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3655/2021 - REF. P.P 07/2021 ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894 194,80
31/12/2021 Não realização da Compra -138,00
TOTAL 2.151,78 2.151,78 2.151,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.