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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3660 Data de lançamento: 23/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de material hidráulico para manutenção de ruas, bocas de lobo, redes de distribuição de água do interior e perímetro urbano do município de Ernestina, e materiais para reforma da Emei, escolas Municipais e sala multidisciplinar. 6.027,00 6.027,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2021 Aquisição de material hidráulico para manutenção de ruas, bocas de lobo, redes de distribuição de água do interior e perímetro urbano do município de Ernestina, e materiais para reforma da Emei, escolas Municipais e sala multidisciplinar. 6.027,00
24/09/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 004686. 2.640,00
01/10/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 004661. 957,00
06/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2021 - REF. CARTA CONVITE 02/2021 SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA - 7272 957,00
22/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2021 - REF. CARTA CONVITE O2/2021 SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA - 7272 2.640,00
30/12/2021 Não realização da compra -2.430,00
TOTAL 3.597,00 3.597,00 3.597,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.