Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1087 |
Data de lançamento: |
23/02/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SINALEIRA TRASEIRA - |
110,00 |
220,00 |
1.00 |
SOQUETE P/ LAMPADA PLASTICA - |
25,00 |
25,00 |
8.00 |
FUSÍVEL - |
2,00 |
16,00 |
1.00 |
LAMPADA 24V - |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
LÂMPADA BASE VIDRO - |
5,00 |
5,00 |
4.00 |
LÂMPADA 1 POLO - |
10,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2022 |
SINALEIRA TRASEIRA - SOQUETE P/ LAMPADA PLASTICA - FUSÍVEL - LAMPADA 24V - LÂMPADA BASE VIDRO - LÂMPADA 1 POLO - |
331,00 |
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23/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 039137487. |
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331,00 |
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03/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2022
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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331,00 |
TOTAL |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.