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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1092 Data de lançamento: 24/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO DO EIXO DIFERENCIAL - 115,00 115,00
2.00 RETENTOR - 98,00 196,00
1.00 PORCA PONTA EIXO BLOQUEIO - 110,00 110,00
1.00 TRAVA PINO - 23,00 23,00
1.00 COLA SILICONE - 42,00 42,00
1.00 PORCA SEMI EIXO BLOQUEIO - 235,00 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2022 ROLAMENTO DO EIXO DIFERENCIAL - RETENTOR - PORCA PONTA EIXO BLOQUEIO - TRAVA PINO - COLA SILICONE - PORCA SEMI EIXO BLOQUEIO - 721,00
02/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 039235466. 721,00
07/03/2022 Pagamento de Empenho 1092/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 721,00
TOTAL 721,00 721,00 721,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.