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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1094 Data de lançamento: 24/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTECEDOR TRASEIRO - 228,00 228,00
1.00 COXIM DO CAMBIO - 249,00 249,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO - 348,00 696,00
2.00 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - 102,00 204,00
1.00 KIT BATENTES DO AMORCEDOR - 53,00 53,00
2.00 BUCHA DA BALANÇA, BANDEJA - 69,00 138,00
2.00 BUCHA BALANÇA DIANTEIRA - 42,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2022 AMORTECEDOR TRASEIRO - COXIM DO CAMBIO - AMORTECEDOR DIANTEIRO - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - KIT BATENTES DO AMORCEDOR - BUCHA DA BALANÇA, BANDEJA - BUCHA BALANÇA DIANTEIRA - 1.652,00
02/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 039233305. 1.652,00
07/03/2022 Pagamento de Empenho 1094/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.652,00
TOTAL 1.652,00 1.652,00 1.652,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.