Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1122 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
CARGAS DE EXTINTOR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE EXTINTOR - para EMEI 04ABC 6KG e 01 ABC 4Kg. |
422,00 |
422,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2022 |
CARGA DE EXTINTOR - para EMEI 04ABC 6KG e 01 ABC 4Kg. |
422,00 |
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09/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 039361402. |
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422,00 |
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11/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1122/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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422,00 |
TOTAL |
422,00 |
422,00 |
422,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.