Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
Número do empenho: | 1135 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1017.50 | transporte escolar -linha 3, Prainha, Capão do Valo, 134,5 Km diários, em 5 dias trabalhados, 672,5+345 Km mensais, 5,11 o Km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2022. | 5,11 | 5.199,43 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/03/2022 | transporte escolar -linha 3, Prainha, Capão do Valo, 134,5 Km diários, em 5 dias trabalhados, 672,5+345 Km mensais, 5,11 o Km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2022. | 5.199,43 | ||
08/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 544. | 5.199,42 | ||
08/03/2022 | Empenho com valor a maior | -0,01 | ||
10/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 5.094,92 | ||
10/03/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1135/2022 | 104,50 | ||
TOTAL | 5.199,42 | 5.199,42 | 5.199,42 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 10/03/2022 | 104,50 | Lançada | |
TOTAL | 104,50 |