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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1135 Data de lançamento: 02/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1017.50 transporte escolar -linha 3, Prainha, Capão do Valo, 134,5 Km diários, em 5 dias trabalhados, 672,5+345 Km mensais, 5,11 o Km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2022. 5,11 5.199,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2022 transporte escolar -linha 3, Prainha, Capão do Valo, 134,5 Km diários, em 5 dias trabalhados, 672,5+345 Km mensais, 5,11 o Km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2022. 5.199,43
08/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 544. 5.199,42
08/03/2022 Empenho com valor a maior -0,01
10/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 5.094,92
10/03/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1135/2022 104,50
TOTAL 5.199,42 5.199,42 5.199,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/03/2022 104,50 Lançada
TOTAL   104,50