Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MADEREIRA AREND |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1161 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
PRANCHAS DE EUCALIPTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
PRANCHA DE 0,30 X 0,07 X 6 - |
176,40 |
4.410,00 |
6.00 |
PRANCHA DE 0,30 X 5,5 X 6 - |
138,60 |
831,60 |
1.00 |
VIGA DE MADEIRA 0,40 X X11M - |
1.934,00 |
1.934,00 |
1.00 |
VIGA DE MADEIRA 0,40 X 11M - |
1.406,00 |
1.406,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2022 |
PRANCHA DE 0,30 X 0,07 X 6 - PRANCHA DE 0,30 X 5,5 X 6 - VIGA DE MADEIRA 0,40 X X11M - VIGA DE MADEIRA 0,40 X 11M - |
8.581,60 |
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02/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 039236703. |
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8.581,60 |
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11/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1161/2022
MADEREIRA AREND - 10080 |
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8.581,60 |
TOTAL |
8.581,60 |
8.581,60 |
8.581,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.