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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MADEREIRA AREND

Dados do Empenho
Número do empenho: 1161 Data de lançamento: 02/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PRANCHAS DE EUCALIPTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 PRANCHA DE 0,30 X 0,07 X 6 - 176,40 4.410,00
6.00 PRANCHA DE 0,30 X 5,5 X 6 - 138,60 831,60
1.00 VIGA DE MADEIRA 0,40 X X11M - 1.934,00 1.934,00
1.00 VIGA DE MADEIRA 0,40 X 11M - 1.406,00 1.406,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2022 PRANCHA DE 0,30 X 0,07 X 6 - PRANCHA DE 0,30 X 5,5 X 6 - VIGA DE MADEIRA 0,40 X X11M - VIGA DE MADEIRA 0,40 X 11M - 8.581,60
02/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 039236703. 8.581,60
11/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1161/2022 MADEREIRA AREND - 10080 8.581,60
TOTAL 8.581,60 8.581,60 8.581,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.