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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 121 Data de lançamento: 11/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da PM Praça Central, localizado na rua TR Maximino Pedrotti nº 30 AP 1, referente ao exercício de 2022. 8.400,00 8.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2022 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da PM Praça Central, localizado na rua TR Maximino Pedrotti nº 30 AP 1, referente ao exercício de 2022. 8.400,00
12/01/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 128676650. 1.375,41
17/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.375,41
03/02/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 131778700. 1.140,67
14/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2022 - REF. JANEIRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.140,67
03/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 134843324. 827,47
15/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 827,47
30/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 138071252. 856,83
12/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2022 - REF. MARÇO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 856,83
29/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 140977751. 1.059,26
12/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2022 - REF. ABRIL/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.059,26
30/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 002654753. 835,64
10/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2022 - REF. MAIO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 835,64
29/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 005729641. 937,94
12/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2022 - REF. JUNHO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 937,94
29/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 008822337; 793,80
17/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2022 - REF. JULHO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 793,80
01/09/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 011976379; 572,98
19/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 121/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 572,98
TOTAL 8.400,00 8.400,00 8.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.