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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 123 Data de lançamento: 11/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Escola Municipal Educarte, localizado na rua Anilda Koche nº 2936 LOT Social, referente ao exercício de 2022. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2022 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Escola Municipal Educarte, localizado na rua Anilda Koche nº 2936 LOT Social, referente ao exercício de 2022. 8.000,00
12/01/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 128669179. 1.101,99
17/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.101,99
03/02/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 131922779. 292,25
14/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2022 - REF. JANEIRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 292,25
02/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 135162258. 454,09
15/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 454,09
30/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 138075458. 1.382,83
12/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2022 - REF. MARÇO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.382,83
29/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 141160360. 921,87
12/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2022 - REF. ABRIL/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 921,87
30/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 002627230. 785,46
10/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2022 - REF. MAIO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 785,46
01/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 006189667. 935,21
12/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2022 - REF. JUNHO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 935,21
29/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de EDucação. Conforme Fatura Nº 008795746; 791,31
17/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2022 - REF. JULHO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 791,31
01/09/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 011954022; 701,66
19/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2022 - REF. AGOSTO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 701,66
03/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 015064437; 631,80
18/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2022 - REF. SETEMBRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 631,80
10/11/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 018233289; 1,53
21/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 123/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1,53
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.