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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIDEMAR JOSE DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1235 Data de lançamento: 03/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTO DE PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Concerto de Pneus e montagens dos veículos e máquinas da Secretaria de Obras referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. 1.780,00 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2022 Concerto de Pneus e montagens dos veículos e máquinas da Secretaria de Obras referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. 1.780,00
03/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 0062. 1.780,00
08/03/2022 Pagamento de Empenho 1235/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006421 1.780,00
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.