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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1242 Data de lançamento: 03/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT ELETROVENTILADOR - 639,00 639,00
2.00 TAMPA VALVULA ALTA E BAIXA - 7,50 15,00
0.15 GÁS AR CONDICIONADO - 667,00 100,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2022 KIT ELETROVENTILADOR - TAMPA VALVULA ALTA E BAIXA - GÁS AR CONDICIONADO - 754,05
03/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 039269157. 754,05
08/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2022 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 754,05
TOTAL 754,05 754,05 754,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.