Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1242 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT ELETROVENTILADOR - |
639,00 |
639,00 |
2.00 |
TAMPA VALVULA ALTA E BAIXA - |
7,50 |
15,00 |
0.15 |
GÁS AR CONDICIONADO - |
667,00 |
100,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2022 |
KIT ELETROVENTILADOR - TAMPA VALVULA ALTA E BAIXA - GÁS AR CONDICIONADO - |
754,05 |
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03/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 039269157. |
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754,05 |
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08/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2022
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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754,05 |
TOTAL |
754,05 |
754,05 |
754,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.