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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1268 Data de lançamento: 04/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ELETRODO AUTOADESIVO 5X5CM CARTELA COM 4UN - 55,00 275,00
5.00 FITA TAPE - 70,00 350,00
3.00 FAIXA ELÁSTICA FISIOTERAPIA AZUL 1,20M - 30,00 90,00
3.00 FAIXA ELÁSTICA FISIOTERAPIA AMARELA 1,20M - 25,00 75,00
3.00 FAIXA ELÁSTICA FISIOTERAPIA VERMELHA 1,20M - 28,00 84,00
3.00 FAIXA ELÁSTICA FISIOTERAPIA VERDE 1,20M - 35,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2022 ELETRODO AUTOADESIVO 5X5CM CARTELA COM 4UN - FITA TAPE - FAIXA ELÁSTICA FISIOTERAPIA AZUL 1,20M - FAIXA ELÁSTICA FISIOTERAPIA AMARELA 1,20M - FAIXA ELÁSTICA FISIOTERAPIA VERMELHA 1,20M - FAIXA ELÁSTICA FISIOTERAPIA VERDE 1,20M - 979,00
07/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 012417. 979,00
22/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2022 IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 979,00
TOTAL 979,00 979,00 979,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.