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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 128 Data de lançamento: 11/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da PM Bomba de Água, localizado na rua EST RS 153 nº 12620 RURAL, referente ao exercício de 2022. 9.600,00 9.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2022 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da PM Bomba de Água, localizado na rua EST RS 153 nº 12620 RURAL, referente ao exercício de 2022. 9.600,00
12/01/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 126995416. 4.433,49
17/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 4.433,49
03/02/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 130393898. 2.246,82
09/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2022 - REF. JANEIRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 2.246,82
03/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 133147094. 2.069,88
25/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 2.069,88
08/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 136022739 849,81
13/04/2022 Pagamento de Empenho 128/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 849,81
TOTAL 9.600,00 9.600,00 9.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.