Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1318 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Leitor de código de barra Laser USB c/suporte -para uso nos pagamentos de codigos de barras do Setor de Pagamentos desta Prefeitura. |
679,00 |
679,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2022 |
Leitor de código de barra Laser USB c/suporte -para uso nos pagamentos de codigos de barras do Setor de Pagamentos desta Prefeitura. |
679,00 |
|
|
08/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 039517744. |
|
679,00 |
|
12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2022
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
|
|
679,00 |
TOTAL |
679,00 |
679,00 |
679,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.