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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1319 Data de lançamento: 09/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR LTD15 BBA DRGNAGGN -Bomba de drenagem para máquina de lavar rouras. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2022 CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR LTD15 BBA DRGNAGGN -Bomba de drenagem para máquina de lavar rouras. 150,00
09/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 039363158. 150,00
14/03/2022 Pagamento de Empenho 1319/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.