Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1367 |
Data de lançamento: |
14/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a 906 Cópias de Excesso na Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2022 |
90,60 |
90,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2022 |
Emp. referente a 906 Cópias de Excesso na Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2022 |
90,60 |
|
|
14/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 010627. |
|
90,60 |
|
17/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1367/2022
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 |
|
|
90,60 |
TOTAL |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.