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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JACIARA C DE CARVALHO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1401 Data de lançamento: 18/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE TORNEARIA E SOLDA -para corte e solda da Gengiva da Concha Traseira da Retroescavadeira 406B em caráter de urgência. 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2022 SERVIÇOS DE TORNEARIA E SOLDA -para corte e solda da Gengiva da Concha Traseira da Retroescavadeira 406B em caráter de urgência. 750,00
18/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 0022. 750,00
22/03/2022 Pagamento de Empenho 1401/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.