Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1457 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
CAIBRO EUCALIPTO 10 X 5 MTS - |
10,80 |
151,20 |
23.00 |
GUIA DE EUCALIPTO 0,15 X 2,70 MTS - |
13,00 |
299,00 |
1.00 |
TABUA EUCALIPTO LIXADA 30 X 2,70 MTS - |
125,00 |
125,00 |
7.00 |
RIPA EUCALIPTO 8 X 2,70 MTS - |
10,00 |
70,00 |
3.50 |
ASSOALHO EUCALIPTO - |
68,00 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2022 |
CAIBRO EUCALIPTO 10 X 5 MTS - GUIA DE EUCALIPTO 0,15 X 2,70 MTS - TABUA EUCALIPTO LIXADA 30 X 2,70 MTS - RIPA EUCALIPTO 8 X 2,70 MTS - ASSOALHO EUCALIPTO - |
883,20 |
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21/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 039288160. |
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883,20 |
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29/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1457/2022
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
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883,20 |
TOTAL |
883,20 |
883,20 |
883,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.