Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2022 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Brigada Militar, localizado na rua Fernando Dudersdat nº 23, referente ao exercício de 2022. |
5.000,00 |
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13/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 129128782. |
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774,32 |
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18/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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774,32 |
02/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 131731383. |
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1.110,14 |
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14/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2022 - REF. JANEIRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.110,14 |
09/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 134836920. |
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617,71 |
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15/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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617,71 |
01/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 137897335. |
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669,15 |
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12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2022 - REF. MARÇO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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669,15 |
10/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 140947935 |
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393,26 |
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12/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2022 - REF. ABRIL/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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393,26 |
26/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 002627975. |
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418,74 |
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20/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2022 - REF. MAIO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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418,74 |
29/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 005734259. |
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685,10 |
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12/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2022 - REF. JUNHO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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685,10 |
02/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Fatura Nº 008832748; |
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331,58 |
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17/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 146/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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331,58 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.