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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1519 Data de lançamento: 25/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FEAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUTA - com trama 06 metro 47,50 47,50
11.00 JUTA COM. - Com renda 60 mm 4,50 49,50
1.00 Flor Artificial - Sempre viva 9,50 9,50
1.00 PEROLA - 19,80 19,80
1.00 KIT TERÇO DE CHUPETA DE MIÇANGA - 8,50 8,50
1.00 OLHOS DE PLÁSTICO - com 100 olhinhos 9,00 9,00
6.98 FITA DECORACAO - FITA JUTA 6,50 45,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2022 JUTA - com trama 06 metro JUTA COM. - Com renda 60 mm Flor Artificial - Sempre viva PEROLA - KIT TERÇO DE CHUPETA DE MIÇANGA - OLHOS DE PLÁSTICO - com 100 olhinhos FITA DECORACAO - FITA JUTA 189,17
25/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 1109. 189,17
30/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2022 ATELIER DO NEIMAR - 3115 189,17
TOTAL 189,17 189,17 189,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.