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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1688 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ARRUELA LISA - 1,09 3,27
3.00 PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 12 X 030 - 3,76 11,28
1.00 FEMEA SEDE 90° - 40,08 40,08
6.00 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 - 13,20 79,20
1.30 GATES 1/2 2 TRAMAS - 40,45 52,59
4.00 PRENSAGEM MANGA COMANDO HIDRAULICA - 15,00 60,00
2.00 sede plana 1x5/8 - 26,36 52,72
1.30 GATES 5/8 2 TRAMAS - 68,56 89,13
2.00 CORREIA - 192,69 385,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 ARRUELA LISA - PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 12 X 030 - FEMEA SEDE 90° - CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 - GATES 1/2 2 TRAMAS - PRENSAGEM MANGA COMANDO HIDRAULICA - sede plana 1x5/8 - GATES 5/8 2 TRAMAS - CORREIA - 773,65
28/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 576. 773,65
01/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1688/2022 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 773,65
TOTAL 773,65 773,65 773,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.