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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1689 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SINALEIRA MBB 1620 - 125,00 250,00
6.00 LÂMPADA PAINEL - 6,00 36,00
4.00 FUSÍVEL - 2,00 8,00
1.00 LAMPADA 24V - 60,00 60,00
3.00 LAMPADA MEIA LUZ BASE VIDRO - 6,00 18,00
2.00 LÂMPADA 1 POLO 24V - 10,00 20,00
7.00 ABRAÇADEIRA NYLON - 1,00 7,00
1.00 FITA ISOLANTE - 7,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 SINALEIRA MBB 1620 - LÂMPADA PAINEL - FUSÍVEL - LAMPADA 24V - LAMPADA MEIA LUZ BASE VIDRO - LÂMPADA 1 POLO 24V - ABRAÇADEIRA NYLON - FITA ISOLANTE - 406,00
28/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 039711550. 406,00
01/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1689/2022 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 406,00
TOTAL 406,00 406,00 406,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.