Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1692 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
FIO 0.75 - |
5,50 |
22,00 |
4.00 |
MANGUEIRA CORRUGADO FINO - |
5,00 |
20,00 |
2.00 |
FUSÍVEL - |
2,00 |
4,00 |
2.00 |
TERMINAL COM CAPA - |
2,00 |
4,00 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON - |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2022 |
FIO 0.75 - MANGUEIRA CORRUGADO FINO - FUSÍVEL - TERMINAL COM CAPA - ABRAÇADEIRA NYLON - |
55,00 |
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28/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 039703680. |
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55,00 |
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01/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2022
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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55,00 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.