Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO MELLO SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1703 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO DE DAM EM DUPLICIDADE EM 21/12/2021 |
40,97 |
40,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2022 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO DE DAM EM DUPLICIDADE EM 21/12/2021 |
40,97 |
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29/03/2022 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME REQUERIMENTO DE REEMBOLSO E COMPROVANTES |
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40,97 |
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30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2022
SERGIO MELLO SILVA - 7697 |
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40,97 |
TOTAL |
40,97 |
40,97 |
40,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.