Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2022 |
Emp. referente a Convênio BADESUL Principal, contrato 002/2017, Construção do Galpão de Máquinas e Calçamento da Esquina Penz. |
93.249,96 |
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24/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 001/2022. |
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7.770,83 |
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25/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2022 - REF. JANEIRO/2022
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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7.770,83 |
23/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 002/2022. |
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7.770,83 |
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25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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7.770,83 |
25/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 003/2022. |
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7.770,83 |
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28/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2022 - REF. MARÇO/2022
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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7.770,83 |
25/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 004/2022. |
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7.770,83 |
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27/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2022 - REF. ABRIL/2022
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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7.770,83 |
24/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 005/2022. |
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7.770,83 |
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31/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2022 - REF. MAIO/2022
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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7.770,83 |
24/06/2022 |
Liquidaqdo por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 006/2022. |
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7.770,83 |
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27/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2022 - REF. JUNHO/2022
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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7.770,83 |
30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-46.624,98 |
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TOTAL |
46.624,98 |
46.624,98 |
46.624,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.