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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1817 Data de lançamento: 04/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 DOBRADICA - 2,80 11,20
36.00 Parafuso fenda - 0,10 3,60
1.00 Pincel 2.1/2 dtolls - 10,50 10,50
2.00 corrente p cachorro N/6 - 14,00 28,00
1.00 VERNIZ MAR NATURAL MONTANA - 42,00 42,00
1.00 SERRA CIRC 4.3/8 40 C/VID - 25,00 25,00
9.00 PARAF FRANC C PORC SEXT 5/16X3 - 1,70 15,30
9.00 ARRUELA 3/8 - 0,40 3,60
9.00 PORCA ZB 5/16 - 0,35 3,15
5.50 FITA ASFALT ALUM V TUDO 30 CM - 12,00 66,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2022 DOBRADICA - Parafuso fenda - Pincel 2.1/2 dtolls - corrente p cachorro N/6 - VERNIZ MAR NATURAL MONTANA - SERRA CIRC 4.3/8 40 C/VID - PARAF FRANC C PORC SEXT 5/16X3 - ARRUELA 3/8 - PORCA ZB 5/16 - FITA ASFALT ALUM V TUDO 30 CM - 208,35
04/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 1850. 208,35
07/04/2022 Pagamento de Empenho 1817/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002795 208,35
TOTAL 208,35 208,35 208,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.